Language:


Izmaksātā avansa ievadīšana - sadaļa 'Summas'

Ievadiet informāciju par katru maksājumu šādi:

A sadaļa

Persona
Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa reģistrs Personas
Ievadiet tās personas iniciāļus, kas saņems avansa maksājumu.

Vārds
Ievadiet jebkādu grāmatojuma aprakstu. Pēc noklusējuma tiks ievietots personas vārds.

Sam. veids
Ievietot Speciāli    Realizācijas/Piegādātāju moduļa sagatavošana Samaksas veidi
Norādiet samaksas veidu, ja tas atšķiras no augšējā daļā ievadītā. Tas ļauj viena izmaksātā avansa ieraksta dažādus maksājumus kreditēt dažādos bankas kontos.

Objekti
Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
Pēc noklusējuma no    Personas
Izmaksātā avansa ierakstam un visiem no tā veidotajiem grāmatojumiem var piesaistīt līdz 20 objektiem. Varat definēt atsevšķus objektus dažādiem departamentiem, izmaksu centriem vai preču tipiem. Tas nodrošina elastīgu analīze metodi Finanšu moduļa atskaitēs.

Jebkuri šeit piesaistītie objekti tiks pievienoti no izmaksātā avansa izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojuma debeta pusei. Jebkuri samaksas veidam piesaistītie objekti tiks pievienoti bankas vai kases konta kredīta pusei.

Čeks
Ievadiet čeka numuru, kas izmantots izmaksātajam avansam.

Bankas N/K
Maksātāja bankas konts tiek ievietots no personas kartiņas.

Summa
Izmaksājamā summa norādītajā valūtā.
B sadaļa
Atsauksme
Šis lauks jāaizilda noteiktām valsts iestādēm Igaunijā, lai reģistrētu katru izmaksātā avansa rindas atsauksmi. Tā tiek iekļauta bankas faila (Igaunija) eksportā.
Apakšējā daļā
Izmaksāt
Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai parādītu, ka avanss ir izmaksāts. Finanšu modulī grāmatojums netiks izveidots, taču ierakstu mainīt vairs nevarēs..

Par izmaksātiem avansa norēķiniem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tie, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Izmaksāts’, bet kuriem nav atzīmēta rūtiņa ‘Grāmatot’.

Grāmatot
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai apstiprinātu izmaksātā avansa ierakstu. Noklikšķiniet uz [Saglabāt], lai saglabātu ierakstu; summa tiks kreditēta samaksas veida noteiktajā bankas kontā, bet MAILLINK(PO0401PERS_Introduction,personas kartiņas) norādītajā kontā summa tiks debetēta. Maksājums tiks rādīts bankas kontu izraksts, kas būs izveidots nepieciešamajai personai(-ām).

Par apstiprinātiem izmaksātajiem avansiem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tie, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot’.

Valūta
Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas
Maksājumā izmantojamā valūta. Vienā ierakstā atļauts ievadīt izmaksātos avansus vienā valūtā.

Valūtas kurss tiek rādīts sadaļā 'Valūta', kur, ja nepieciešams, to var mainīt katram izmaksātajam avansam atsevišķi.

Bankas pakalp.
Ievadiet bankas pakalpojumu maksu par avansa maksājumu. Bankas pakalpojumu summa tiks debetēta sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļā 'Kursi'.

Summa
Visu ierakstā ievadīto maksājumu summa valūtā.

Kopā
Maksājuma kopējā summa, t.i., kopējā summa, kas faktiski izņemta no konta nacionālajā valūtā, ieskaitot nodokļus. To automātiski aprēķina Pirmais Ofiss.