Language:


Osa A

Kood
Anna Põhivaraklassile kuni viiest tähemärgist koosnev kordumatu kood.

Objekt
Ctrl-Enter    Objektide register, Finants/Üldine moodul
Igale Põhivaraklassile saad anda ühe või mitu komadega eraldatud Objekti.

Vajadusel saad Objekte määrata ka üksikutele Põhivaradele.

Antud Klassi kuuluvate Põhivarade amortiseerimise Finantskannetel kantakse siia sisestatud Objektid ning Objektid Põhivara kaardilt nii Amortisatsioonikonto kreeditkonteeringule kui Kulukonto deebetkonteeringule.

Kommentaar
Siia sisestatud kommentaari või Põhivaraklassi nimetust näed Põhivaraklasside Ctrl-Enter valikuaknas.

Kontod
Ctrl-Enter    Kontode register, Finants/Üldine moodul
Põhivaraklassi kuuluvate Põhivarade üle arvepidamisel ning nende amortiseerimisel kasutatakse kolme kontot.
Põhivara
Kui koostad Põhivara müügil või mahakandmisel Finantskande, krediteeritakse seda kontot Põhivara jääkväärtuses (st viimase Ümberhindluse Uues väärtuses või Põhivara Ostuväärtuses, kui Ümberhindlusi ei ole registreeritud).

Kui koostad Põhivara kasutuselevõtu finantskande, debiteeritakse seda kontot Põhivara Ostuväärtuses.

Kui Põhivara hinnatakse ümber ning Ümberhindluse kaardist koostatakse Simulatsioon, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Koosta simulatsioon, lahutatakse Põhivara endisest väärtusest (eelmise Ümberhindluse Uus väärtus või Põhivara Ostuväärtus, kui varem ei ole Ümberhindlusi registreeritud) Ümberhindluse Uus väärtus. Saadud summas krediteeritakse antud kontot (või debiteeritakse, kui summa on negatiivne).

Kui Põhivara hinnatakse ümber, kasutades hooldusfunktsiooni Uuenda põhivara ostuväärtust, ning koostatakse Simulatsioon vastavalt vene mudelile, debiteeritakse väärtuse kasvusummas antud kontot (või krediteeritakse, kui väärtus langes).

Amort.
Konto, mida krediteeritakse antud Klassi kuuluva Põhivara amortisatsiooni summas. Võid valida, kas amortisatsioonisummas krediteeritakse Põhivara kontot või spetsiaalselt selleks otstarbeks sisse seatud akumuleeritud amortisatsiooni Kontot.

Põhivara mahakandmisel debiteeritakse Põhivara kogu kasutusaja amortisatsiooni kogusummas antud kontot ja krediteeritaks Mahakandmise kaardil määratud kulukontot.

Kui Põhivara hinnatakse ümber, kasutades hooldusfunktsiooni Uuenda põhivara ostuväärtust, ning koostatakse Simulatsioon vastavalt vene mudelile, krediteeritakse väärtuse kasvusummas antud kontot (või, debiteeritakse kui väärtus langes).

Kulum
See on kulukonto, mida debiteeritakse antud Põhivaraklassi kuuluvate Põhivarade amortiseerimisel amortisatsiooni summas.
Põhivara ja Amortisatsiooni konto on bilansikontod, Kulumi konto on kulukonto.

Siin määratud kontosid kasutatakse, kui antud Klassi kuuluvat Põhivara amortiseeritakse, kasutades sellele määratud 1. Amortisatsioonimudelit. Kui kasutatakse 2. Amortisatsioonimudelit, kasutatakse kontosid Põhivaraklasside seadistuse B osalt. Pea meeles, et A osa kontosid kasutatakse alati Põhivara kasutusele võtmisel ning Mahakandmistest ja Ümberhindlustest koostatud Finantskannetel.

Põhivara objektid
Ctrl-Enter    Objektide register, Finants/Üldine moodul
Siia sisestatud Objektid kantakse Põhivarade kasutuselevõtu ja mahakandmise Finantskannetel (lisaks Objektidele Objekti väljalt eespool ja Põhivara kaardilt).

Amort. objektid
Ctrl-Enter    Objektide register, Finants/Üldine moodul
Siia sisestatud Objektid kantakse Põhivarade amortisatsiooni ja mahakandmise Finantskannetel Amortisatsiooni kontole (lisaks Objektidele Objekti väljalt eespool ja Põhivara kaardilt).

Kulumi objektid
Ctrl-Enter    Objektide register, Finants/Üldine moodul
Siia sisestatud Objektid kantakse Põhivarade amortisatsiooni Finantskannetel Kulumi kontole (lisaks Objektidele Objekti väljalt eespool ja Põhivara kaardilt).