Ostuinfo kaart
- Hankija
- Ctrl-Enter
Hankijad Kontaktide registris
- Hankija, kellelt Põhivara osteti: sisesta Hankija kood, kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Seejärel Enteri vajutamisel sisestub Hankija nimi automaatselt parempoolsele väljale. Kui Põhivara koostatakse Ostuarvest, sisestub Hankija Ostuarvelt.
- Nimi
- Hankija nimi sisestub automaatselt Hankija koodi määramisel.
- Ostuarve nr
- Põhivara Ostuarve number, nii nagu see on registreeritud Ostureskontros. Kui Põhivara koostatakse Ostuarvest, sisestub selle number automaatselt.
- Hankija arve nr
- Põhivara ostuarvele Hankija poolt antud number. Kui Põhivara koostatakse Ostuarvest, sisestub Hankija arve number automaatselt.
- Ostukuupäev
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Põhivara soetamise kuupäev. Kui Põhivara koostatakse Ostuarvest, sisestub selle kuupäev siia automaatselt.
- See kuupäev peab olema sama, mis Põhivara ostu tähistaval Finantskandel.
- Ostuväärtus
- Põhivara ostuhind ilma käibemaksuta. Kui Põhivara koostatakse Ostuarvest, sisestub siia Summa Ostuarve vastavalt realt.
- Põhivara Ostuväärtus on aluseks amortisatsiooni arvestamisel, kui selleks kasutatakse Mudelite kaardil määratud Mudelit 1. Kui see väli on tühi, amortisatsiooni esimese Mudeli alusel ei arvestata (v.a. juhul, kui amortisatsiooni arvestatakse Sihtfinantseeringu väärtuse alusel). Mudelite kaardil saad määrata Ostuväärtuse 2, mis võetakse aluseks teise Amortisatsioonimudeli kasutamisel.
- Kui Põhivara soetati enne HansaWorldi kasutuselevõttu, sisesta siia Põhivara algne Ostuväärtus. Amortisatsioon, mis on arvestatud enne programmi kasutuselevõttu, sisestatakse Akumuleeritud kulumi väljale Mudelite kaardil. Kui kasutad degressiivset amortiseerimise mudelit, lahutab HansaWorld Akumuleeritud kulumi Ostuväärtusest ning võtab amortisatsiooni arvestamise aluseks saadud uue raamatupidamisliku väärtuse. Kui kasutad lineaarset mudelit, võetakse amortisatsiooni arvestamise aluseks Põhivara algne Ostuväärtus.
- Kui soovid amortisatsiooni arvestamise alust muuta, ära tee seda siin. Kasuta selleks Ümberhindluste registrit. Sellega tagad Põhivara korrektse ajaloo ning amortisatsiooni täpse arvestamise.
- Kui oled Omaniku kaardile määranud ühest suurema koguse, tuleb siia väljale sisestada ühiku ostuhind.
- Tootmise kp.
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Kui Põhivara toodeti Sinu firmas, sisesta siia tootmise kuupäev. Kui sisestad sama kuupäeva ka Ostukuupäeva väljale, saad teatud aruannetesse selle alusel andmeid valida.
- KM
- Käibemaks Põhivara Ostuhinnalt. Kui Põhivara koostatakse Ostuarvest, arvestatakse käibemaksu vastavalt Ostuarve rea Summale ja KM-koodile.
- Seerianr.
- Sisesta Põhivara seerianumber selle olemasolul.
- Mitte tag. KM
- Antud välja kasutatakse Portugalis, kus teatud Põhivara (nt auto) ostmisel käibemaksu ei tagastata. Sisesta siia see käibemaksu summa. Antud väli on vaid informatiivse tähtsusega ning summat Põhivara ajaloo aruandes ei näe.
- Garantii nr.
- Kui Põhivara kuulub garantii alla, sisesta siia garantiilepingu number.
- Uus/Kasutatud
- Ctrl-Enter
Võimalikud valikud
- Määra siin, kas Põhivara oli soetamisel uus või kasutatud. Seda informatsiooni näed Portugali aruannetes Arvestusaasta amortisatsioon ja Arvestusaasta ümberhindlused.
- Kolmandat Ctrl-Enter valikut Parandatud kasuta juhul, kui on tegemist varuosaga, mida käsitletakse Põhivarana. Näiteks kui arvutile (olemasolev Põhivara) lisatakse uus kõvaketas, tuleks kõvaketas registreerida kui Parandatud Põhivara ning sisestada selle Omaniku kaardi Seotud põhivaraga väljale arvuti inventarinumber. Kõvaketas esitatakse koos arvutiga Portugali aruannetes Arvestusaasta amortisatsioon ja Arvestusaasta ümberhindlused.
- Lepingu nr., Subsid. väärtus
- Lepingu numbri välja koos Subsideeritud väärtuse väljaga Väärtuste kaardil kasutatakse teatud riikides (nt Portugalis), kui Põhivara osteti EL abirahaga. Siia sisestatakse EL vastava lepingu number ja toetuse summa.
- Subsideeritud varade aruandes näed Põhivarasid koos toetussummadega ning Põhivara ja toetuse amortisatsiooni. Mõnedes riikides (nt Portugalis) käsitletakse toetuselt arvestatud amortisatsiooni tuluna. Selle tulu registreerimiseks tuleb vastavalt aruandele sisestada Finantskanne käsitsi.
- Objektid
- Ctrl-Enter
Objektide register, Finants/Üldine moodul
- Sisestub vaikimisi Ostuarvelt, Põhivarakategoorialt
- Kui Põhivara kuulub teatud Objektile ning selle amortisatsioon kantakse selle Objekti arvele, sisesta siia Objekti kood või komadega eraldatud Objektid.
- Lisaks näed siin ka Objekte, mis on määratud Põhivaraklassile, kuhu antud Põhivara kuulub.
- Põhivara amortisatsiooni Finantskandel võetakse siin määratud Objektid ja Objektid Põhivaraklassilt kreeditpoolel Amortisatsioonikontole ja deebetpoolel Kulukontole.
- Kommentaar
- Vabalt valitud kommentaar.
|