Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Ordenes de Venta >> Registro Órdenes de Venta Anterior Siguiente Capítulo Completo en versión p/Impresión Buscar Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.2 - Crear Factura de Anticipo Deberás crear una Factura de Anticipo cuando recibas un depósito para una Orden o cuando quieras solicitar uno. Podrás estructurar un texto estándar que se imprimirá en dichas Facturas; así podrás especificar que su valor constituya cierto porcentaje del valor de la Orden. Para aprovechar estas funcionalidades (definidas usando la opción Anticipos), haz uso de la función que creará Facturas de Anticipo. Primero deberás guardar la Orden usando el botón [Guardar].Esta función puede comportarse de dos formas dependiendo de haber tildado o no la casilla ‘Detalles en Factura’ dentro de la opción Anticipos. Detalles en Factura desactivado Si no has tildado la casilla ‘Detalles En Factura’, entonces se creará una Factura de Anticipo inmediatamente luego de seleccionar la función. Ésta contendrá una referencia con respecto a la Orden a la cual pertenece y también contendrá el monto del Anticipo. La Factura de Anticipo es tratada como cualquier otra Factura; deberás aprobarla antes de enviarla al Cliente y antes de que cualquier Asiento Contable sea creado. Cuando crees la Factura final desde la Orden, ésta contendrá una referencia con respecto al Anticipo y éste a su vez aparecerá como un retiro del total. El efecto de esta acción será que el total agregado de la Factura de Anticipo y la Factura final serán iguales al total de la Orden. Si fuese necesario podrás borrar el espacio referente al Anticipo en la Factura final y podrás facturar el monto entero. La Factura final de la Orden (ejemplo) aparece en la página que describe la función del menú Operaciones llamada 'Crear Factura'. Cuando apruebes la Factura de Anticipo, se creará un Asiento Contable (si así se lo determina en la opción de Sub Sistemas en el módulo Contabilidad), el cual abonará la Cuenta (primera fila de la Factura). El dato por defecto para esta Cuenta será la Cuenta Ventas del Ítem (o la de su Grupo de Ítem) especificada en la opción Anticipos. Si quedara en blanco o si no se especificara un Ítem en la opción ‘Anticipos’, entonces se empleará la Cuenta de Ventas apropiada según la Zona (esto se especifica en la solapa 'Ventas' de la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’). Podría darse el caso que necesites cambiar este dato en función a una Cuenta Deudor empleada para retener el valor del Anticipo hasta la emisión de la Factura final. Esto es justo lo que se hizo en la ilustración, es decir, se utilizó la Cuenta 770. Cuando emites la Factura final, el Asiento resultante debitará la de misma Cuenta con el monto del Anticipo. El Ítem especificado en la opción Anticipos también proporciona el Código IVA y por tanto, determina la forma de contabilizar el IVA dentro de los Asientos creados desde Facturas de Anticipo. Detalles en Factura activado Los Ítems de la Orden se listan individualmente en la Factura de Anticipo habiéndose aplicado el porcentaje Anticipo a la Suma de cada uno de los Ítems. La alternativa dentro de la opción Anticipos referente a la aplicación del porcentaje a las cifras neto o total, no se utilizará. La Factura de Anticipo es tratada como cualquier otra Factura; deberás aprobarla antes de enviarla al Cliente y antes de que cualquier Asiento Contable se cree. Cuando crees la Factura final desde la Orden, esta factura contendrá una referencia al Anticipo, el cual a su vez aparecerá como un retiro del total. El efecto de esta acción será que el total agregado de la Factura Anticipo y la Factura final serán iguales al valor de la Orden. si fuese necesario podrás borrar el espacio del Anticipo en la Factura final y así podrás facturar el monto total. Borrar una Factura de Anticipo
Si necesitas reservar una Factura de Anticipo, no podrás aplicar el procedimiento estándar para abonar. En vez de esta acción, deberás crear una segunda Factura de Anticipo desde la Orden. Si no has tildado la casilla ‘Detalles en Factura’, el valor por defecto de la Factura será cero. Ingresa el valor a ser abonado (como una cifra negativa). Si tildas la casilla ‘Detalles en Factura’, ingresa el porcentaje apropiado en la ventana ‘Especificar Factura de Anticipo’ (como una cifra negativa). NOTA: la cifra del anticipo dentro de la ventana ‘Órdenes: Hojear’ no incluirá ningún monto negativo de Anticipo. Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión |