Language:


Avansa norēķina ievadīšana - augšējā daļa

Nr.
Ievietot Speciāli    izvēlieties numuru sēriju
Avansa norēķina ieraksta numurs. Izveidojot jaunu ierakstu, Pirmais Ofiss ievietos pirmo brīvo numuru no pirmās sagatavošanā Numuru sērijas - Avansa norēķini ievadītās numuru sērijas. Varat to mainīt, taču tas nedrīkst būt jau izmantos.

Datums
Ievietot Speciāli    izvēlieties datumu
Darbinieka avansa norēķina pieprasījuma datums.

Grām. datums
Ievietot Speciāli    izvēlieties datumu
Avansa norēķinu pieprasījuma datums: tas tiks izmantots, veidojot Finanšu moduļa grāmatojumu. Pēc noklusējuma tiks ievietots pašreizējais datums.

Persona
Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa reģistrs Personas
Pēc noklusējuma    pašreizējais lietotājs
Ievadiet personas iniciāļus vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, labās puses laukā Vārds tiks ievietots personas vārds un uzvārds.

Vārds
Tas tiks ievietots laukā, kad būsit norādījuši iniciāļus.

Paraksts
Šajā laukā tiek rādīti tās personas iniciāļi, kura apstiprināja ierakstu. Ja sagatavošanā Avansu norēķinu ievadīšana atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Pieprasīt parakstu???, šis lauks jāaizpilda pirms ieraksta apstiprināšanas.

Lauku nevar aizpildīt manuāli. Pirmais Ofiss automātiski ievietos pašreizējā programmas lietotāja iniciāļus, kad tiks atlasīta izvēlnes Speciāli funkcija 'Apstiprināt'.

Varat izmantot Sistēmas moduļa sagatvošanu Personu grupas, lai noteiktu, kuram darbiniekam būs tiesības izmantot izvēlnes Speciāli funkciju 'Apstiprināt'.

Valūta
Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas
Pēc noklusējuma no    bāzes valūta 1
Avansa norēķinus var ievadīt jebkurā no programmā definētajām valūtām. Katrā ierakstā var izmantot tikai vienu valūtu. Valūtas kurss tiek rādīts sadaļā 'Valūta', kur to var mainīt, ja nepieciešams, tikai konkrētajam ierakstam.

Visas avansa norēķina summas jānorāda valūtā: izveidojot grāmatojumu, tās tiks konvertētas nacionālajā valūtā.