Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Stock >> Registro Dev.Merc. a Proveedores Anterior Siguiente Capítulo Completo en versión p/Impresión Buscar Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1 Crear Nota de Crédito Cuando has creado una Factura de Compra desde una Orden de Compra y luego devuelves las mercaderías sin solicitar un reemplazo, debes utilizar esta función para crear una Nota de Crédito. No obstante, primero deberás aprobar y guardar la Devolución además de haber creado una Factura de Compra aprobada desde la Orden de Compra.Cuando selecciones esta función, se creará un nuevo archivo en el registro Facturas de Compra y se abrirá en una nueva ventana llamada ‘Factura de Compra: Ver’. Esto significa que este archivo ha sido creado/guardado y está abierto para su respectiva enmienda y aprobación. La Cuenta Acreedor será extraída de la Factura de Compra original. El Código IVA de cada fila será extraído de la fila correspondiente en la Orden de Compra (pestaña A). El valor del campo ‘Calc. IVA’ será calculado usando los Códigos IVA de cada fila. Tan pronto crees la Nota de Crédito, se actualizará la cantidad facturada (pestaña C de la Orden de Compra subyacente). Cuando esté completa la Nota de Crédito, haz clic en la casilla OK y guarda el archivo. Esto significa que la Nota de Crédito ha sido aprobada. Así, los asientos contables asociados serán generados y consecuentemente no podrás modificar la Nota de Crédito. No se puede utilizar esta función para crear Notas de Crédito bajo las siguientes circunstancias:
Para cerrar la ventana y regresar a la Devolución, haz clic en la casilla cerrar. Habrá la alternativa de guardar los cambios. Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión |